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風險合規審計部
2020-08-18 18:23:27 5038
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負責集團的風險管理,制定風險管理總體目標和工作制度,建立并完善集團內部風險控制體系、風險評估及防控體系;負責建立有效的控制機制,監控業務全流程操作是否合法合規、風險可控,保障集團公司業務發展的規范性與可控性;識別業務流程中存在的風險,負責溝通協調、跟蹤檢測風險點的落實和有效規避。根據集團內部審計制度、經營管理的要求和相關法律法規,開展內部審計工作,負責對集團及下屬公司、全資子公司、控股公司的效益、財務收支的真實、合法性進行獨立審計和監督檢查;完成上級和集團交辦的其他工作。


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